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索引号: {OrganizationCode}-2021-00000090 发布机构:
生效日期: 2020-12-02 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

2020年度市司法局部门预算

来源: 发布时间:2020-12-02 浏览次数: 【字体:

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表



第一部分

单位概况

 

一、部门主要职责

本部门主要职责是:

(一)一是管理法律服务,主要管理律师、公证、仲裁、司法鉴定、国家司法考试和法律援助工作。二是起草地方性法规及市政府规章备案,统筹规划立法工作责任。三是管理监狱、强制隔离戒毒,保障监狱、强制隔离戒毒所安全稳定,提高罪犯、戒毒人员教育改造质量。四是开展法制宣传教育研究依法治市重大问题,全面提高全市法治化水平。五是指导基层司法所建设,开展人民调解、刑满释放人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作。

二、本部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本部门机关本级,设19个内设机构,分别为办公室、市委依法治市办秘书科、行政执法监督科、依法行政指导科、立法科、规范性文件管理科、普法与依法治理科、律师公证工作指导科、仲裁事务科、司法鉴定管理科、法律援助工作科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理办公室、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科、政治部、机关党委。直属机构6个,

1.商丘市监狱

2.商丘市强制隔离戒毒所

3.商丘市司法局示范区分局

4.商丘市法律援助中心

5.商丘市司法局武装看守大队

6.商丘市商府公证处。

(二)人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制403人,其中行政编制329人,事业编制74人;实有人员457人,其中在职人员423人,离退休人员202人。

三、2020年度主要工作任务

2020预算年度本部门主要工作任务是:

(一)统筹推进全面依法治市,结合新的机构改革职能划分,深化法治宣传,在更高层次上推动法治商丘建设。

(二)强力推进法治政府建设,推进落实行政执法监督情况通报、行政执法和刑事司法相衔接、与“12345”热线和信访部门对接交办、建立企业联系点等制度、机制。

(三)不断满足人民群众法律需求,推动实现公共法律服务实体平台、热线平台规范化、标准化运行,促进公共法律服务“实体、热线、网络”三大平台融合发展,深化律师法律服务,继续加强司法鉴定机构规范化建设和法律援助服务,牵引司法行政工作高质量发展。

(四)切实维护社会和谐稳定,持续深化扫黑除恶专项斗争、提升监狱治理水平、不断提升社区矫正质量、提升司法行政戒毒质效和刑释人员衔接安置、教育帮扶和救助管理工作,防范化解重大风险,全力维护社会安全稳定,致力平安商丘建设。

(五)提升基层整体工作效能,强化政策落实,基层法治创建,司法所建设,“数字法治、智慧司法”建设,推动基层基础建设再上新台阶。

(六)是以“争当全省司法行政系统排头兵”为目标,打造人民满意的司法行政机关。

 

第二部分

2020年度部门预算情况说明

 

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2020年收入总计11198.6万元,其中:财政拔款9010.8万元,纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元,财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元,政府性基金收入0万元,提前告知专项转移支付收入0万元,公共财政结转资金0万元,政府性基金结转0万元,特设代管户资金0万元,收回的存量资金安排0万元,其他收入2187.8万元;支出总计11198.6万元,

二、预算收支增减变化情况说明

2020年本部门当年收支预算总计11198.6万元,较2019年当年收支预算总计10802.9万元增加395.7万元,收支增加的原因主要是编制人员经费增加。

三、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排7495.1万元,其中,工资福利支出5916.9万元,对个人和家庭的补助支出693.7万元,商品服务支出884.5万元。

四、三公经费支出情况说明

2020年本部门三公经费支出预算62.4万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费58万元(公车购置费0万元,公车运行费58万元)。2020年三公经费支出预算比2019年增加4.9万元,主要原因是执勤任务增加。

五、政府采购预算说明

2020年本部门政府采购预算安排0万元。

六、国有资产占有情况说明

2019年末,本部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)等。

七、项目预算绩效情况说明

2020年本部门开展预算绩效自评涉及资金214万元,进行绩效评价的重点项目主要是法制宣传。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2020年度部门预算表


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